內(nèi)部控制審核是注冊會計師接受委托,根據(jù)被審核單位管理層對特定日期與財務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)部控制有效性的認(rèn)定進(jìn)行審核并發(fā)表審核意見的過程。內(nèi)部控制審核的實質(zhì)是一項專門鑒證業(yè)務(wù),其審核的范圍僅限于特定日期與財務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)部控制,主要用于明確被審核單位管理層建立健全內(nèi)部控制并保持其有效性的責(zé)任。
內(nèi)部控制有效性指企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制對實現(xiàn)控制目標(biāo)提供合理保證的程度,包括內(nèi)部控制設(shè)計的有效性和內(nèi)部控制運行的有效性。
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