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老師您好,我公司是房屋出租方,房屋租賃合同已履行,因承租方原因合同提前終止,終止協(xié)議將履約保證金轉(zhuǎn)成違約金,請(qǐng)問這種情況,我公司需要給承租方開具違約金的增值稅發(fā)票嗎?開票或不開票的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?
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3年前 · 發(fā)起提問 460 瀏覽
老師您好,我公司是房屋出租方,房屋租賃合同已履行,因承租方原因合同提前終止,終止協(xié)議將履約保證金轉(zhuǎn)成違約金,請(qǐng)問這種情況,我公司需要給承租方開具違約金的增值稅發(fā)票嗎?開票或不開票的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?
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老師您好,我公司是房屋出租方,房屋租賃合同已履行,因承租方原因合同提前終止,終止協(xié)議將履約保證金轉(zhuǎn)成違約金,請(qǐng)問這種情況,我公司需要給承租方開具違約金的增值稅發(fā)票嗎?開票或不開票的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?
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老師您好,我公司是房屋出租方,房屋租賃合同已履行,因承租方原因合同提前終止,終止協(xié)議將履約保證金轉(zhuǎn)成違約金,請(qǐng)問這種情況,我公司需要給承租方開具違約金的增值稅發(fā)票嗎?開票或不開票的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?
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稅務(wù)稽查問題?
...,5月28日該企業(yè)外購(gòu)一批白砂糖用于企業(yè)職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款5000元,企業(yè)在當(dāng)期將增值稅專用發(fā)票上注明的稅款在銷項(xiàng)稅額中抵扣。 資料4,5月30日該企業(yè)無(wú)償調(diào)撥1000公斤面粉贈(zèng)送給職工,該批面粉...
2年前 · 發(fā)起提問 192 瀏覽
稅務(wù)稽查問題?
...,5月28日該企業(yè)外購(gòu)一批白砂糖用于企業(yè)職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款5000元,企業(yè)在當(dāng)期將增值稅專用發(fā)票上注明的稅款在銷項(xiàng)稅額中抵扣。 資料4,5月30日該企業(yè)無(wú)償調(diào)撥1000公斤面粉贈(zèng)送給職工,該批面粉...
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稅務(wù)稽查問題?
...,5月28日該企業(yè)外購(gòu)一批白砂糖用于企業(yè)職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款5000元,企業(yè)在當(dāng)期將增值稅專用發(fā)票上注明的稅款在銷項(xiàng)稅額中抵扣。 資料4,5月30日該企業(yè)無(wú)償調(diào)撥1000公斤面粉贈(zèng)送給職工,該批面粉...
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稅務(wù)稽查問題?
...,5月28日該企業(yè)外購(gòu)一批白砂糖用于企業(yè)職工食堂,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款5000元,企業(yè)在當(dāng)期將增值稅專用發(fā)票上注明的稅款在銷項(xiàng)稅額中抵扣。 資料4,5月30日該企業(yè)無(wú)償調(diào)撥1000公斤面粉贈(zèng)送給職工,該批面粉...
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建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做(含增值稅的計(jì)提)?
簡(jiǎn)單
請(qǐng)問老師,建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做?帶增值稅說(shuō)的。請(qǐng)標(biāo)注什么時(shí)候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
4年前 · 發(fā)起提問 1808 瀏覽
建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做(含增值稅的計(jì)提)?
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請(qǐng)問老師,建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做?帶增值稅說(shuō)的。請(qǐng)標(biāo)注什么時(shí)候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
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建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做(含增值稅的計(jì)提)?
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請(qǐng)問老師,建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做?帶增值稅說(shuō)的。請(qǐng)標(biāo)注什么時(shí)候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
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建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做(含增值稅的計(jì)提)?
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請(qǐng)問老師,建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做?帶增值稅說(shuō)的。請(qǐng)標(biāo)注什么時(shí)候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
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之前月份增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請(qǐng)退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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1年前 · 發(fā)起提問 115 瀏覽
之前月份增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請(qǐng)退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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之前月份增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請(qǐng)退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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庫(kù)存商品發(fā)給員工會(huì)計(jì)分錄及申報(bào)?
船長(zhǎng)Donsil
小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),一年前購(gòu)進(jìn)服裝已入庫(kù),現(xiàn)發(fā)給員工作福利費(fèi),是否視同銷售,分錄如下:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?該增值稅(未滿30萬(wàn))是否也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
3年前 · 發(fā)起提問 876 瀏覽
庫(kù)存商品發(fā)給員工會(huì)計(jì)分錄及申報(bào)?
船長(zhǎng)Donsil
小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),一年前購(gòu)進(jìn)服裝已入庫(kù),現(xiàn)發(fā)給員工作福利費(fèi),是否視同銷售,分錄如下:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?該增值稅(未滿30萬(wàn))是否也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
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