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之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計(jì)分錄?
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1年前 · 發(fā)起提問 115 瀏覽
之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計(jì)分錄?
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之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產(chǎn)生多繳稅金,但是在電子稅務(wù)局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計(jì)分錄?
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建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會計(jì)分錄怎么做(含增值稅的計(jì)提)?
簡單
請問老師,建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會計(jì)分錄怎么做?帶增值稅說的。請標(biāo)注什么時候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
4年前 · 發(fā)起提問 1807 瀏覽
建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會計(jì)分錄怎么做(含增值稅的計(jì)提)?
簡單
請問老師,建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會計(jì)分錄怎么做?帶增值稅說的。請標(biāo)注什么時候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
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建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會計(jì)分錄怎么做(含增值稅的計(jì)提)?
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請問老師,建筑安裝企業(yè)確認(rèn)收入成本的會計(jì)分錄怎么做?帶增值稅說的。請標(biāo)注什么時候計(jì)提銷項(xiàng)稅。
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小規(guī)模納稅人公司,收到貨款17928.8,應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算??怎么會計(jì)分錄??
會計(jì)網(wǎng)用戶228
2年前 · 發(fā)起提問 28 瀏覽
小規(guī)模納稅人公司,收到貨款17928.8,應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算??怎么會計(jì)分錄??
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小規(guī)模納稅人公司,收到貨款17928.8,應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算??怎么會計(jì)分錄??
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固定資產(chǎn)在攤銷期間賣出,做什么分錄 借:應(yīng)收 貸:固清 應(yīng)-增值稅 這樣可以嗎?
會計(jì)網(wǎng)用戶226
1年前 · 發(fā)起提問 113 瀏覽
固定資產(chǎn)在攤銷期間賣出,做什么分錄 借:應(yīng)收 貸:固清 應(yīng)-增值稅 這樣可以嗎?
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固定資產(chǎn)在攤銷期間賣出,做什么分錄 借:應(yīng)收 貸:固清 應(yīng)-增值稅 這樣可以嗎?
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公司為一般納稅人,適用國家10%增值稅加計(jì)抵減政策。2020年12月開票銷項(xiàng)稅額5萬,收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額3萬,2020年12月底,增值稅的所有會計(jì)分錄怎么做?
shanganren
3年前 · 發(fā)起提問 826 瀏覽
公司為一般納稅人,適用國家10%增值稅加計(jì)抵減政策。2020年12月開票銷項(xiàng)稅額5萬,收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額3萬,2020年12月底,增值稅的所有會計(jì)分錄怎么做?
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公司為一般納稅人,適用國家10%增值稅加計(jì)抵減政策。2020年12月開票銷項(xiàng)稅額5萬,收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額3萬,2020年12月底,增值稅的所有會計(jì)分錄怎么做?
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公司為一般納稅人,適用國家10%增值稅加計(jì)抵減政策。2020年12月開票銷項(xiàng)稅額5萬,收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額3萬,2020年12月底,增值稅的所有會計(jì)分錄怎么做?
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