商業(yè)銀行內(nèi)部審計目標包括:
1、推動國家有關(guān)經(jīng)濟金融法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的有效落實;
2、促進商業(yè)銀行建立并持續(xù)完善有效的風險管理、內(nèi)控合規(guī)和公司治理架構(gòu);
3、督促相關(guān)審計對象有效履職,共同實現(xiàn)銀行的戰(zhàn)略目標。
商業(yè)銀行內(nèi)部審計的目標內(nèi)容由《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引的通知》進行規(guī)定。
同時商業(yè)銀行內(nèi)部審計工作應(yīng)獨立于業(yè)務(wù)經(jīng)營、風險管理和內(nèi)控合規(guī),并對相應(yīng)職能履行的有效性實施評價,其內(nèi)部審計活動應(yīng)遵循獨立性、客觀性原則,并不斷提升內(nèi)部審計人員的專業(yè)能力和職業(yè)操守。
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