財務收支審批制度是內部會計控制制度的具體規定,其必要性在于:
1、有利于提高現金交易會計業務、會計記錄和會計報表數據的可靠性,
2、保證組織機構經濟活動的正常運轉,保護資產的安全性與完整性,
3、提高經濟核算的正確性與可靠性,
4、有助于推動與考核單位各項方針政策的貫徹執行及提高經營管理水平。
其中,財務收支審批制度是確認財務收支審批范圍、審批人員、審批權限、審批程序及其責任的制度,同時也是保證財務會計工作順利進行的關鍵制度。
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