內(nèi)部審計(jì)職能指內(nèi)部審計(jì)本身所固有的內(nèi)在功能,隨著審計(jì)目標(biāo)的變化而變化,主要用于反映出內(nèi)部審計(jì)的本質(zhì)并為實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)服務(wù)。內(nèi)部審計(jì)職能的內(nèi)容主要包括對企業(yè)進(jìn)行價(jià)值管理、對企業(yè)信息系統(tǒng)的審計(jì)、對具體的特定項(xiàng)目開展項(xiàng)目審計(jì)、進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)、對相關(guān)的經(jīng)營部門開展經(jīng)營審計(jì)等。
通過開展內(nèi)部審計(jì)工作,有助于強(qiáng)化企業(yè)的內(nèi)部管理控制制度,同時(shí)也更好發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在現(xiàn)代信息社會條件下對于宏觀調(diào)控工作的促進(jìn)作用,有利于強(qiáng)化企業(yè)的經(jīng)營管理工作并一定程度上提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
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