內(nèi)部審計(jì)部門在內(nèi)部控制中具有以下基本職責(zé):
1、進(jìn)行價(jià)值管理,應(yīng)從經(jīng)濟(jì)性、效率、效果三方面關(guān)注公司的資源使用情況;
2、企業(yè)信息系統(tǒng)的審計(jì),應(yīng)判定公司信息系統(tǒng)是否可以為報(bào)表編制提供可靠的信息,是否有效降低錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的風(fēng)險(xiǎn);
3、開展項(xiàng)目審計(jì),對(duì)具體特定項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),鑒定項(xiàng)目目標(biāo)是否能如期實(shí)現(xiàn),并從項(xiàng)目的失敗教訓(xùn)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn);
4、進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì),包括對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)記錄的檢查,對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析;
5、開展經(jīng)營(yíng)審計(jì),通過(guò)對(duì)采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源等經(jīng)營(yíng)部門開展經(jīng)營(yíng)審計(jì),提出改善建議與對(duì)策。
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