澳门百家乐官网 (中国)有限公司官网

客服服務
下載APP

內部審計的主要內容

2022-07-07 17:20  責編:聰穎  瀏覽:2908
來源 會計網(wǎng)
0

  內部審計的主要內容是檢查、監(jiān)督并評價經(jīng)濟活動的經(jīng)濟性、效率以及效果。包括檢查、監(jiān)督和評價內部會計控制制度,重點是內部牽制制度的健全性、恰當性以及有效性,監(jiān)督運行并提出改進建議。

內部審計的主要內容

  內部審計的主要內容包括什么?

  內部審計的主要內容是檢查、監(jiān)督并評價經(jīng)濟活動的經(jīng)濟性、效率以及效果。具體內容包括:檢查、監(jiān)督與評價內部會計控制制度,尤其是內部牽制制度的健全性、恰當性及有效性,監(jiān)督運行情況,提出改進建議;監(jiān)督和評價對法律規(guī)定和其他外部要求的遵循情況以及對管理當局政策、指令和其他內部要求的遵循情況。

  內部審計的特點有哪些?

  內部審計的特點具體包括:審計機構和審計人員都是單位內部的組成部分;審計工作具有內向性和相對獨立性;審計內容更側重于審查經(jīng)營過程是否有效及各項制度是否得到有效執(zhí)行;審計結果的客觀性和公正性較低,而是以建議性意見為主。

  內部審計有什么意義?

  內部審計可以監(jiān)督各項制度與計劃的實行情況,為本部門或單位領導的經(jīng)營決策提供依據(jù);可揭示經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié),促進部門與單位健全自我約束機制;促進本部門與單位改進工作,更好地提高經(jīng)濟效益;監(jiān)督受托經(jīng)濟責任的履行情況,以維護本部門與單位的合法權益;并且監(jiān)控財產(chǎn)安全,促進部門與單位財產(chǎn)物資的保值增值。

  內部審計報告是什么?

  內部審計報告指內部審計人員,根據(jù)審計計劃對被審計單位實施必要的審計程序后,就被審計單位經(jīng)營活動和內部控制的適當性、合法性以及有效性出具的書面文件。內部審計人員出具審計報告時應始終堅持客觀性、重要性及可理解性原則。

進一步了解:
文章版權會計網(wǎng)kuaiji.com所有,未經(jīng)許可不得轉載。

相關課程

掃碼關注“ 會計小助手公眾號
點擊菜單“
XXXX ”→訂閱即可
(微信需綁定公眾號才能成功接收提醒)
2021注會報名入口開通后,將及時給您發(fā)送微信通知
敬請關注
百家乐官网如何破解| 皇冠体育| 24葬书-葬法| 百家乐官网庄和闲的赌法| 百家乐庄闲预测| 优惠搏百家乐官网的玩法技巧和规则 | 伟易博百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐娱乐城博彩正网| 保险百家乐官网怎么玩| 德州扑克锦标赛| 巴特百家乐的玩法技巧和规则| 旧金山百家乐官网的玩法技巧和规则| 七匹狼百家乐的玩法技巧和规则 | 英山县| 大发888娱乐城xiazai| 百家乐tt娱乐平台| 百家乐现金网排名| 电脑赌百家乐官网可靠吗| 百家乐官网如何投注法| 棋牌游戏平台排名| 新太阳城工业区| 百家乐翻天电影| 荷规则百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐小77论坛| rmb百家乐官网的玩法技巧和规则 木星百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网平注法到| 百家乐官网下注所有组合| 溆浦县| 博赢国际娱乐城| E胜博| 优博代理| 德州扑克比大小| 大发888体育竞技| 威尼斯人娱乐平台反| 神话百家乐的玩法技巧和规则 | 百家乐官网小钱赢钱| 百家乐官网8点直赢| 百家乐官网园sun811.com| 百家乐官网视频游戏聊天| 香港六合彩论坛| 百家乐筹码|