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題目
【多選題】

下列有關(guān)財務(wù)報表審計與內(nèi)部控制審計的共同點(diǎn)的說法中,正確的有( )。

A: 兩者識別的重要賬戶、列報及其相關(guān)認(rèn)定相同

B: 兩者的審計報告意見類型相同

C: 兩者溝通控制缺陷的范圍相同

D: 兩者測試內(nèi)部控制運(yùn)行有效性的審計程序類型相同

答案解析

B選項,企業(yè)內(nèi)部控制審計意見包括無保留意見、否定意見和無法表示意見三種類型,沒有保留意見;C選項,在財務(wù)報表審計中,注冊會計師應(yīng)當(dāng)以書面形式及時向治理層通報值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷。在內(nèi)部控制審計中,注冊會計師應(yīng)當(dāng)對于重大缺陷和重要缺陷,以書面形式與治理層和管理層溝通

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