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題目
【單選題】

被審計單位下列與貨幣資金相關的內部控制中,存在缺陷的是( )。

A: 大額支付須辦理支票轉賬

B: 登記現金日記賬人員應與現金出納職責分離

C: 現金折扣需經過審批

D: 出納員每日盤點庫存現金并與賬面現金余額核對

答案解析

【考點】貨幣資金的重大錯報風險

【解題思路】掌握與貨幣資金相關內部控制的相關知識點

【具體解析】
登記現金日記賬屬于出納員的職責范圍,不屬于不相容職務。選項B表述錯誤。
選項A,按照我國現金管理的有關規定,超過規定限額以上的現金支出一律使用支票。
選項C屬于合理的授權審批制度;選項D屬于現金管理活動。


答案選 B

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