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題目
【多選題】

某上市公司根據《企業內部控制基本規范》建立了反舞弊機制,關注的反舞弊風險重點應當包括( )。

A: 與編制虛假財務報告導致的錯報相關的舞弊風險

B: 與侵占資產導致的錯報相關的舞弊風險

C: 治理層、管理層和監事可能凌駕于控制之上或者對財務報告過程實施不當影響的風險

D: 相關機構和人員串通舞弊的風險

答案解析

【考點】風險管理體系
【解題思路】內部控制要素的區分
【具體解析】本題考核內部控制的要求—信息與溝通要素。企業至少應當將下列情形作為反舞弊工作的重點:(1)未經授權或者采取其他不法方式侵占、挪用企業資產,牟取不當利益;(2)在財務會計報告和信息披露等方面存在的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏等;(3)董事、監事、經理及其他高級管理人員濫用職權;(4)相關機構或人員串通舞弊。ABCD當選。

答案選 ABCD

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