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題目
【多選題】

在執(zhí)行集團公司內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程,下列做法中,正確的有( ).

A: 親自測試相關內部控制而非利用他人工作

B: 在接近內部控制評價基準日的時間測試內部控制

C: 選擇更多的子公司進行內部控制測試

D: 增加相關內部控制的控制測試量

答案解析

本題考查集團公司內部控制審計,具體分析如下:選項A,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程,集團項目組應親自測試相關內部控制而非利用他人工作,當選;選項B,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程(風險高),注冊會計師應在接近內部控制評價基準日的時間測試內部控制,當選;選項C,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程(風險高),注冊會計師應選擇更多的子公司進行內部控制測試,當選;選項D,對于內部控制可能存在重大缺陷的業(yè)務流程(風險高),注冊會計師應增加相關內部控制的控制測試量,當選。

 


答案選 ABCD

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