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題目
【多選題】

甲公司是一家非上市大型企業,為了提前實施《企業內部控制基本規范》,正在考慮設立審計委員會。下列各項關于甲公司設立審計委員會的具體方案內容中,正確的有( )。


A: 在董事會下設立審計委員會

B: 審計委員會的主要活動之一是核查對外報告規定的遵守情況

C: 確保充分有效的內部控制是審計委員會的義務,其中包括負責監督內部審計部門的工作

D: 審計委員會應當每兩年對其權限及其有效性進行復核,并就必要的人員變更向董事會報告

答案解析

【考點】審計委員會
【解題思路】考核審計委員會在風險管理與內部控制中的作用
【具體解析】選項A,審計委員會是董事會下設的專業委員會,它下設內部審計部門,表述正確;選項B,審計委員會一般有責任確保企業履行對外報告的義務,所以“核查對外報告規定的遵守情況”,表述正確;選項C,內部審計部門是審計委員會下設的職能部門,所以審計委員會有責任監督內部審計部門的工作,表述正確;選項D,審計委員會應當每年(而非每兩年)對其權限及其有效性進行復核,并就必要的人員變更向董事會報告,該表述錯誤,不選。

答案選 ABC

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