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題目
【多選題】

確保充分且有效的內部控制是審計委員會的義務,其中包括負責監督內部審計部門的工作。以下關于審計委員會與內部審計關系的說法中,正確的是( )。

A: 審計委員會應監察和評估內部審計職能在企業整體風險管理系統中的角色和有效性

B: 審計委員會應該核查內部審計的有效性,并批準對內部審計主管的任命和解聘

C: 審計委員會應確保內部審計部門能直接與董事會主席接觸,并負有向審計委員會說明的責任

D: 審計委員會會收到關于內部審計部門工作的定期報告,復核和監察管理層對內部審計的調查結果的反應

答案解析

本題考核審計委員會的內容。

答案選 ABCD

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1、甲公司在董事會下設立了審計委員會,審計委員會負責審查內部控制,監督內部控制的有效實施及內控自我評價等。下列選項中,符合《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》要求的有()。 2、甲公司在董事會下設立了審計委員會,審計委員會負責審查內部控制,監督內部控制的有效實施及內控自我評價等。下列選項中,符合《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》要求的有( )。 3、甲公司在董事會下設立了審計委員會,審計委員會負責審查內部控制,監督內部控制的有效實施及內控自我評價等。下列選項中,符合《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》要求的有(   )。 4、甲公司在董事會下設立了審計委員會,審計委員會負責審查內部控制,監督內部控制的有效實施及內控自我評價等。下列選項中,符合《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》要求的有( )。 5、甲公司在董事會下設立了審計委員會,審計委員會負責審查內部控制,監督內部控制的有效實施及內控自我評價等。下列選項中,符合《企業內部控制基本規范》和《企業內部控制配套指引》要求的有( )。 6、下列各項中,內部審計部門的職能包括( )。 7、下列各項中,內部審計部門的職能包括(   )。
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