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題目
【單選題】

以下不屬于了解內部控制的程序的是( )。

A: 觀察

B: 分析程序

C: 詢問

D: 檢查

答案解析

【考點】了解被審計單位的內部控制—對內部控制了解的深度

【解題思路】  注意區分七種審計程序在風險評估程序、了解內部控制、控制測試和實質性程序的適用性。

【具體解析】注冊會計師通常實施下列風險評估程序,以獲取有關控制設計和執行的審計證據:

(1)詢問被審計單位人員; (選項C)

(2)觀察特定控制的運用; (選項A)

(3)檢查文件和報告; (選項D)

(4)追蹤交易在財務報告信息系統中的處理過程(穿行測試)。

這些程序是風險評估程序在了解被審計單位內部控制方面的具體運用。


答案選 B

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