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題目
【判斷題】

【2000322】內部控制審計要求注冊會計師對財務報告內部控制及非財務報告內部控制的有效性發表審計意見。( )

A: 正確

B: 錯誤

答案解析

【解析】針對財務報告內部控制,注冊會計師對其有效性發表審計意見;針對非財務報告內部控制,注冊會計師對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,在內部控制審計報告中增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露(只是披露,并非對其有效性發表審計意見)。

答案選 B

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