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題目
【多選題】


下列屬于內部控制的局限性的有()

A: 控制的設計和修改可能存在失誤

B: 由于負責復核信息的人員不了解復核的目的或沒有采取適當的措施,例外報告沒有得到有效使用。

C: 被審計單位內部行使控制職能的人員素質不適應崗位要求

D: 被審計單位實施內部控制的成本效益問題

答案解析

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答案選 ABCD

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