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題目
【多選題】

內(nèi)部控制是被審計單位為了合理保證( )、( )以及( ),由治理層、管理層和其他人員設計和執(zhí)行的政策及程序。

A: 財務報告的可靠性

B: 經(jīng)營的效率和效果

C: 對法律法規(guī)的遵守

D: 為股東創(chuàng)造財富

答案解析

【考點】了解被審計單位的內(nèi)部控制—內(nèi)部控制的含義和要素

【具體解析】內(nèi)部控制是被審計單位為了合理保證財務報告的可靠性、經(jīng)營的效率和效果以及對法律法規(guī)的遵守,由治理層、管理層和其他人員設計和執(zhí)行的政策及程序。內(nèi)部控制的設計和執(zhí)行不會保證為股東創(chuàng)造財富。

答案選 ABC

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