下列各項貨幣資金內部控制中,存在缺陷的是( )。
A: 大額支付須辦理支票
B: 出納每月編制銀行存款余額調節表并追查未達賬項
C: 現金折扣需經過審批
D: 出納每日盤點現金、編制現金報表并與賬面余額核對
【考點】貨幣資金的審計概述—貨幣資金內部控制概述
【解題思路】掌握貨幣資金內部控制相關知識點。
【具體解析】企業應當指定專人定期核對銀行賬戶(每月至少核對一次),編制銀行存款余額調節表。出納人員一般不得同時從事銀行對賬單的獲取、銀行存款余額調節表的編制工作。確需出納人員辦理上述工作的,應當指定其他人員定期進行審核、監督,故選項B控制存在缺陷。
答案選 B