下列關于貨幣資金內部控制的表述中,正確的有( )。
A: 會計主管指定應收賬款會計每月至少核對一次銀行賬戶,編制銀行存款余額調節表
B: 出納人員不兼任稽核、會計檔案保管工作
C: 不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程
D: 對于重要的貨幣資金業務,應當實施集體決策和審批
【考點】貨幣資金審計概述—貨幣資金內部控制概述
【解題思路】掌握貨幣資金內部控制概述相關知識點。
【具體解析】企業應當指定專人定期核對銀行賬戶(每月至少核對一次),編制銀行存款余額調節表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符,應查明原因,及時處理,選項A正確;
出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作,選項B正確;
企業不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程,選項C正確;
企業對于重要貨幣資金支付業務,應當實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為,選項D正確。
答案選 ABCD