澳门百家乐官网 (中国)有限公司官网

客服服務
收藏本站
手機版
題目
【多選題】

下列有關內部控制審計和財務報表審計的區別的說法中,正確的是( )。

A: 對內部控制進行了解和測試的目的不同

B: 對測試內部控制運行有效性的范圍要求不同

C: 對測試內部控制的期間要求不同

D: 對控制缺陷的評價相同

答案解析

答案:ABC

解析:選項D,財務報表審計需要確定識別出的內部控制缺陷單獨或連同其他缺陷是否構成值得關注的內部控制缺陷;內部控制審計應當評價識別出的內部控制缺陷是否構成一般缺陷、重要缺陷或重大缺陷。


答案選 ABC

有疑問?
求助專家解答吧。
添加老師咨詢
下載會計APP
永利高平台| 百家乐官网分析绿色版| 太阳城娱乐网可信吗| 百家乐官网网络真人斗地主| 威尼斯人娱乐城 线路畅通中心| 威尼斯人娱乐场棋牌| 百家乐官网网络赌场| 美高梅娱乐城网址| 百家乐官网正网| 博彩一族| 广州百家乐娱乐场| 南皮县| 百家乐鞋业| gt百家乐官网平台假吗| 百家乐款| 百家乐官网追注法| 六合彩开奖记录| 百家乐投注五揽式| 百家乐官网最新套路| 全讯网xb112| 逍遥坊百家乐官网的玩法技巧和规则| 澳门百家乐国际| 百家乐官网特殊技巧| 百家乐官网庄闲的冷热| 博发娱乐| 巴比伦百家乐的玩法技巧和规则 | 新葡京百家乐现金网| 百家乐官网榄梯打法| 百家乐投资| 凤凰百家乐娱乐城| 澳门百家乐官网真人娱乐场| 大发888娱乐场下载iypuqrd| 澳门百家乐打法精华| 现金百家乐官网破解| 皇冠网游戏小说| 澳门百家乐小游戏| 百家乐赌博机原理| 上市百家乐官网.评论| 百家乐官网加牌规则| 天鸿德州扑克游戏币| 真人百家乐博弈|