在執行集團公司內控審計時,對內部控制可能存在重大缺陷的業務流程,下列各項中正確的是( )(2019)。
A: 親自進行相關測試而非利用他人工作
B: 在接近評價基準日的時間測試內部控制
C: 選擇更多的子公司進行控制測試
D: 增加相關的內部控制測試量
無
答案選 ABCD
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