【多選題】在執行集團公司內部控制審計時,對于內部控制可能存在重大缺陷的業務流程,下列做法中,正確的有( )。
A: 親自測試相關內部控制而非利用他人工作
B: 選擇更多的子公司進行內部測試
C: 增加相關內部控制的控制測試量
D: 在接近內部控制評價基準日的時間測試內部控制
無
答案選 ABCD
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