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匯算清繳問題?

來源 會計網
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老師好?業務招待費調增1873.2元,補繳所得稅93.66元。分錄:借:以前年度損益調整93.66,貸:應交稅費-應交所得稅93.66。 繳款時:借:應交稅費-應交所得稅93.66 貸:銀行存款93.66 月末:借:本年利潤93.66 貸:以前年度損益調整93.66 整個分錄是這樣子嗎老師
syz 3年前 · 發起提問
會計網金牌專家解答

如果是跨年支出調整就用以前年度損益調整,不是跨年就走主營業務成本,調整完成本月末及時轉入本年利潤,所得稅于繳納時再將應交稅費-應交所得稅調平

武老師 3年前 解答
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