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之前月份增值稅申報錯誤,更正申報以后產生多繳稅金,但是在電子稅務局上不申請退稅,留做抵扣后面的增值稅,這個怎么做會計分錄?

來源 會計網
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微信用戶 1年前 · 發起提問
會計網金牌專家解答

一般納稅人的會計分錄: 1.交納當月應交增值稅的賬務處理 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 月底時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)

鄭培庫 1年前 解答
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